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Datos del Pago

Nro. de Factura
0020010001515
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. de Orden de Pago
5439
Fecha de Orden de Pago
12-06-2014
Fecha Emisión Cheque
12-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.544.364
IVA
₲ 140.909

Retención DNCP
₲ 5.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HOSPICENTER SA
RUC
80026015-5
Número de Contrato
230/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80333
Monto Contrato
₲ 93.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.224.886

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips