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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 16.940.000
Nro. de Orden de Pago
5952
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.004.009
IVA
₲ 806.667
Retención DNCP
₲ 63.243
Retención IVA
₲ 242.000
Retención Renta
₲ 322.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 308.081
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
308/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-84377
Monto Contrato
₲ 1.822.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.701.315.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.637.913.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips