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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006262
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. de Orden de Pago
4779
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
29-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.200
IVA
₲ 60.000
Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
046/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80195
Monto Contrato
₲ 14.840.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.459.382.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.819.204.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245088
Nombre de la Licitación
LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips