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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005838
Monto de la Factura
₲ 322.650.900
Nro. de Orden de Pago
8715
Fecha de Orden de Pago
01-10-2014
Fecha Emisión Cheque
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.835.140
IVA
₲ 29.331.900

Retención DNCP
₲ 1.149.810
Retención IVA
₲ 8.799.570
Retención Renta
₲ 5.866.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
08-2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80104
Monto Contrato
₲ 888.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 888.030.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.500.384

Datos de la Licitación

ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips