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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000270
Nro. de Timbrado
11138117
Monto de la Factura
₲ 218.849.250
Nro. de Orden de Pago
1874
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.760.000
IVA
₲ 5.454.545
Retención DNCP
₲ 240.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MEAURIO ORTELLADO
RUC
2989943-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-22002-15-114630
Monto Contrato
₲ 875.397.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.883.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 757.840.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299369
Nombre de la Licitación
Construccion de Aulas FCE Filial San Pedro - Planta Alta
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro