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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001881
Nro. de Timbrado
16077579
Monto de la Factura
₲ 94.020.833
Nro. de Orden de Pago
125
Fecha de Orden de Pago
24-03-2023
Fecha Emisión Cheque
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.597.460
IVA
₲ 8.547.348

Retención DNCP
₲ 331.637
Retención IVA
₲ 2.564.204
Retención Renta
₲ 2.564.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.880.417

Datos del Contrato

Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23019-22-222468
Monto Contrato
₲ 2.256.499.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.249.309.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.106.938.348

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414842
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIOS DE LA DNCP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas