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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000573
Nro. de Timbrado
11726701
Monto de la Factura
₲ 687.500.000
Nro. de Orden de Pago
1767
Fecha de Orden de Pago
12-12-2016
Fecha Emisión Cheque
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 684.880.952
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.619.048
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-22008-16-119934
Monto Contrato
₲ 2.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.750.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.739.523.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE ENTERA FLUIDA UAT PARA EL PROGRAMA MERIENDA ESCOLAR DESTINADA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES AÑO 2016
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones