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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 1.792.000.000
Nro. de Orden de Pago
5679142
Fecha de Orden de Pago
04-07-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.704.159.418
IVA
₲ 162.909.091

Retención DNCP
₲ 6.386.036
Retención IVA
₲ 48.872.727
Retención Renta
₲ 32.581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA FENIX TRADING COMPANY S.A
RUC
80050363-5
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
LP-26001-12-67050
Monto Contrato
₲ 13.574.758.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.553.900.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.928.110.153

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246312
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS TERMINALES DE VARIAS TECNOLOGIAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco