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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000219
Nro. de Timbrado
11341071
Monto de la Factura
₲ 75.193.604
Nro. de Orden de Pago
2952
Fecha de Orden de Pago
06-06-2016
Fecha Emisión Cheque
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.128.777
IVA
₲ 6.835.782

Retención DNCP
₲ 267.963
Retención IVA
₲ 2.050.735
Retención Renta
₲ 1.367.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.378.973
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA LUISA ESTECHE SETRINI
RUC
675086-9
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
LP-23003-14-95480
Monto Contrato
₲ 286.453.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.817.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.752.756

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272944
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert