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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000921
Nro. de Timbrado
15195120
Monto de la Factura
₲ 47.626.147
Nro. de Orden de Pago
124123
Fecha de Orden de Pago
29-07-2022
Fecha Emisión Cheque
29-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.296.497
IVA
₲ 4.329.650

Retención DNCP
₲ 167.990
Retención IVA
₲ 1.298.895
Retención Renta
₲ 1.298.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
LPN 05 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-214096
Monto Contrato
₲ 806.817.686
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.759.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 707.902.675

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407395
Nombre de la Licitación
Restauracion y Remodelación de Oficina de Unidad Zonal de Villarrica.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal