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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008238
Monto de la Factura
₲ 93.024.000
Nro. de Orden de Pago
1216
Fecha de Orden de Pago
03-11-2022
Fecha Emisión Cheque
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.076.831
IVA
₲ 8.456.726

Retención DNCP
₲ 328.121
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.537.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-212978
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.240.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.574.226

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405671
Nombre de la Licitación
LPN 12/22 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay