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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000370
Nro. de Timbrado
11252048
Monto de la Factura
₲ 221.657.102
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
05-01-2016
Fecha Emisión Cheque
05-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.355.064
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 868.896
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.433.142
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RIVERPAR SA
RUC
80021467-6
Número de Contrato
Nº 192/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-105326
Monto Contrato
₲ 237.380.728.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.801.222.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.915.936.442

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286133
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar