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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001961
Monto de la Factura
₲ 14.503.500
Nro. de Orden de Pago
1022
Fecha de Orden de Pago
16-09-2022
Fecha Emisión Cheque
16-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.648.452
IVA
₲ 1.318.500

Retención DNCP
₲ 51.158
Retención IVA
₲ 395.550
Retención Renta
₲ 395.550
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-198749
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.118.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.045.456

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389189
Nombre de la Licitación
LPN 2/21 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay