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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000897
Nro. de Timbrado
14915047
Monto de la Factura
₲ 284.277.947
Nro. de Orden de Pago
1024
Fecha de Orden de Pago
01-07-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.769.151
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.002.726
Retención IVA
₲ 7.753.035
Retención Renta
₲ 7.753.035
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO CONTROL S.A.
RUC
80047177-6
Número de Contrato
082
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-184802
Monto Contrato
₲ 9.798.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.997.608.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.471.343.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362642
Nombre de la Licitación
Adquisición de Puzolana Natural
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc