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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000918
Nro. de Timbrado
15526565
Monto de la Factura
₲ 275.302.163
Nro. de Orden de Pago
1852
Fecha de Orden de Pago
28-10-2022
Fecha Emisión Cheque
28-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.314.615
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 971.066
Retención IVA
₲ 7.508.241
Retención Renta
₲ 7.508.241
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTO CONTROL S.A.
RUC
80047177-6
Número de Contrato
082
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-184802
Monto Contrato
₲ 9.798.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.997.608.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.471.343.534

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362642
Nombre de la Licitación
Adquisición de Puzolana Natural
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc