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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000519
Nro. de Timbrado
12546407
Monto de la Factura
₲ 14.113.735
Nro. de Orden de Pago
1263
Fecha de Orden de Pago
03-10-2018
Fecha Emisión Cheque
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.421.905
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 50.297
Retención IVA
₲ 384.920
Retención Renta
₲ 256.613
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMADO CARIBAUX
RUC
1283282-0
Número de Contrato
291
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-148169
Monto Contrato
₲ 1.680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.680.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.593.460.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333166
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obra Tercerizada para despacho de Cemento en Bolsas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc