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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000511
Nro. de Timbrado
12546407
Monto de la Factura
₲ 124.014.450
Nro. de Orden de Pago
757
Fecha de Orden de Pago
19-06-2018
Fecha Emisión Cheque
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.935.488
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 441.942
Retención IVA
₲ 3.382.212
Retención Renta
₲ 2.254.808
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMADO CARIBAUX
RUC
1283282-0
Número de Contrato
291
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-148169
Monto Contrato
₲ 1.680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.680.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.593.460.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333166
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obra Tercerizada para despacho de Cemento en Bolsas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc