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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000414
Nro. de Timbrado
11936892
Monto de la Factura
₲ 82.046.745
Nro. de Orden de Pago
150000210
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.024.962
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 292.385
Retención IVA
₲ 2.237.639
Retención Renta
₲ 1.491.759
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMADO CARIBAUX
RUC
1283282-0
Número de Contrato
291
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-148169
Monto Contrato
₲ 1.680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.680.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.593.460.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333166
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obra Tercerizada para despacho de Cemento en Bolsas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc