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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003293
Nro. de Timbrado
12385878
Monto de la Factura
₲ 2.169.000.000
Nro. de Orden de Pago
1035
Fecha de Orden de Pago
14-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.062.679.564
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 7.729.527
Retención IVA
₲ 59.154.545
Retención Renta
₲ 39.436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
333
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-150398
Monto Contrato
₲ 7.230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.230.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.875.598.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335608
Nombre de la Licitación
Automatización y actualización Sala de Control, Laboratorio de calidad y salas eléctricas de la planta Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc