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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000007
Nro. de Timbrado
14468197
Monto de la Factura
₲ 1.603.395.227
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
09-05-2022
Fecha Emisión Cheque
09-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.183.021
IVA
₲ 12.699.181

Retención DNCP
₲ 507.967
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL VICENTE ZARATE IRALA
RUC
1043274-4
Número de Contrato
55/19
Código de Contratación (CC)
LP-22002-19-182387
Monto Contrato
₲ 4.999.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.492.935.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.483.869.905

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370647
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistema de Desagüe Pluvial- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro