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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000564
Monto de la Factura
₲ 22.708.800
Nro. de Orden de Pago
34005
Fecha de Orden de Pago
02-11-2011
Fecha Emisión Cheque
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.595.656
IVA
₲ 2.064.436

Retención DNCP
₲ 80.926
Retención IVA
₲ 619.331
Retención Renta
₲ 412.887
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA Y TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80017258-2
Número de Contrato
296-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-4908
Monto Contrato
₲ 820.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.893.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.061.330

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187048
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Decantadores y filtros
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap