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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000501/03
Monto de la Factura
₲ 38.508.000
Nro. de Orden de Pago
33034
Fecha de Orden de Pago
07-07-2011
Fecha Emisión Cheque
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.620.408
IVA
₲ 3.500.727

Retención DNCP
₲ 137.229
Retención IVA
₲ 1.050.218
Retención Renta
₲ 700.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA Y TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80017258-2
Número de Contrato
296-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-4908
Monto Contrato
₲ 820.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.893.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.061.330

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187048
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Decantadores y filtros
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap