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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000875
Monto de la Factura
₲ 6.429.880
Nro. de Orden de Pago
202110756
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.764.212
IVA
₲ 584.535

Retención DNCP
₲ 22.680
Retención IVA
₲ 175.361
Retención Renta
₲ 175.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 292.267
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
8012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191742
Monto Contrato
₲ 4.818.874.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.798.821.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.302.012.814

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande