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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001974
Monto de la Factura
₲ 32.848.576
Nro. de Orden de Pago
20221127
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
22-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.447.853
IVA
₲ 2.986.234
Retención DNCP
₲ 115.866
Retención IVA
₲ 895.870
Retención Renta
₲ 895.870
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.493.117
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
8065
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192228
Monto Contrato
₲ 3.313.865.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.289.840.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.948.918.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande