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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002461
Monto de la Factura
₲ 4.114.281
Nro. de Orden de Pago
20212806
Fecha de Orden de Pago
23-04-2021
Fecha Emisión Cheque
17-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.688.340
IVA
₲ 374.026
Retención DNCP
₲ 14.512
Retención IVA
₲ 112.208
Retención Renta
₲ 112.208
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 187.013
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
8060
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192230
Monto Contrato
₲ 4.088.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.046.634.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.624.376.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande