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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002624
Monto de la Factura
₲ 28.762.668
Nro. de Orden de Pago
202110981
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.784.948
IVA
₲ 2.614.788
Retención DNCP
₲ 101.454
Retención IVA
₲ 784.436
Retención Renta
₲ 784.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.307.394
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
8060
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192230
Monto Contrato
₲ 4.088.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.046.634.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.624.376.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande