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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001183
Monto de la Factura
₲ 81.958.040
Nro. de Orden de Pago
2022317
Fecha de Orden de Pago
12-01-2022
Fecha Emisión Cheque
01-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.473.149
IVA
₲ 7.450.731

Retención DNCP
₲ 289.088
Retención IVA
₲ 2.235.219
Retención Renta
₲ 2.235.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.725.365
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
8048
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192010
Monto Contrato
₲ 6.565.459.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.559.140.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.880.090.440

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande