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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001231
Monto de la Factura
₲ 17.720.129
Nro. de Orden de Pago
20222920
Fecha de Orden de Pago
22-04-2022
Fecha Emisión Cheque
01-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.885.613
IVA
₲ 1.610.921
Retención DNCP
₲ 62.504
Retención IVA
₲ 483.276
Retención Renta
₲ 483.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 805.460
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
8048
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192010
Monto Contrato
₲ 6.565.459.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.559.140.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.880.090.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande