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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001081
Monto de la Factura
₲ 374.664.200
Nro. de Orden de Pago
20228026
Fecha de Orden de Pago
02-09-2022
Fecha Emisión Cheque
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.876.236
IVA
₲ 34.060.382

Retención DNCP
₲ 1.321.543
Retención IVA
₲ 10.218.115
Retención Renta
₲ 10.218.115
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.030.191
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
8175
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196418
Monto Contrato
₲ 2.684.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.684.245.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.406.352.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376533
Nombre de la Licitación
Lp1555-20 Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Edificio Corporativo Agencia Regional Coronel Oviedo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande