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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001093
Monto de la Factura
₲ 446.906.100
Nro. de Orden de Pago
202210073
Fecha de Orden de Pago
25-10-2022
Fecha Emisión Cheque
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.639.130
IVA
₲ 40.627.827
Retención DNCP
₲ 1.576.360
Retención IVA
₲ 12.188.348
Retención Renta
₲ 12.188.348
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 20.313.914
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
8175
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196418
Monto Contrato
₲ 2.684.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.684.245.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.406.352.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376533
Nombre de la Licitación
Lp1555-20 Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Edificio Corporativo Agencia Regional Coronel Oviedo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande