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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 18.462.230
Nro. de Orden de Pago
20217238
Fecha de Orden de Pago
10-09-2021
Fecha Emisión Cheque
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.550.886
IVA
₲ 1.678.385
Retención DNCP
₲ 65.121
Retención IVA
₲ 503.516
Retención Renta
₲ 503.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 839.192
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Agro Mix Sociedad Anonima
RUC
80101265-1
Número de Contrato
8077
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192614
Monto Contrato
₲ 584.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.614.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.504.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande