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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 1.998.000
Nro. de Orden de Pago
202110174
Fecha de Orden de Pago
07-12-2021
Fecha Emisión Cheque
04-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.791.153
IVA
₲ 181.636

Retención DNCP
₲ 7.047
Retención IVA
₲ 54.491
Retención Renta
₲ 54.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 90.818
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Agro Mix Sociedad Anonima
RUC
80101265-1
Número de Contrato
8077
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192614
Monto Contrato
₲ 584.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.614.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.504.752

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande