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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001019
Monto de la Factura
₲ 142.663.151
Nro. de Orden de Pago
20225708
Fecha de Orden de Pago
05-07-2022
Fecha Emisión Cheque
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.893.624
IVA
₲ 12.969.377

Retención DNCP
₲ 503.212
Retención IVA
₲ 3.890.813
Retención Renta
₲ 3.890.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.484.689
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
8054
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192003
Monto Contrato
₲ 3.702.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.697.320.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.314.547.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande