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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 17.256.171
Nro. de Orden de Pago
20211378
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
12-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.469.687
IVA
₲ 1.568.743

Retención DNCP
₲ 60.867
Retención IVA
₲ 470.623
Retención Renta
₲ 470.623
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 784.371
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO RAMON QUIÑONEZ GOMEZ
RUC
3722897-8
Número de Contrato
8074
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193124
Monto Contrato
₲ 309.422.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.014.987

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande