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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000478
Monto de la Factura
₲ 25.504.066
Nro. de Orden de Pago
20222098
Fecha de Orden de Pago
28-03-2022
Fecha Emisión Cheque
09-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.863.700
IVA
₲ 2.318.551

Retención DNCP
₲ 89.960
Retención IVA
₲ 695.565
Retención Renta
₲ 695.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.159.276
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO RAMON QUIÑONEZ GOMEZ
RUC
3722897-8
Número de Contrato
8074
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193124
Monto Contrato
₲ 309.422.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.014.987

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande