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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001838
Monto de la Factura
₲ 74.440.400
Nro. de Orden de Pago
20215627
Fecha de Orden de Pago
23-07-2021
Fecha Emisión Cheque
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.733.787
IVA
₲ 6.767.309
Retención DNCP
₲ 262.572
Retención IVA
₲ 2.030.193
Retención Renta
₲ 2.030.193
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.383.655
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
8014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191954
Monto Contrato
₲ 2.860.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.857.509.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.561.679.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande