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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002400
Monto de la Factura
₲ 41.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000000711
Fecha de Orden de Pago
05-02-2024
Fecha Emisión Cheque
05-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.481.000
IVA
₲ 3.750.000
Retención DNCP
₲ 144.000
Retención IVA
₲ 1.125.000
Retención Renta
₲ 1.500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
8163
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-195483
Monto Contrato
₲ 2.655.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.655.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.499.322.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383610
Nombre de la Licitación
Lp 1567-20 Servicio de Actualización, Soporte Técnico y Mantenimiento de Equipo UTM Sonicwall
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande