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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000525
Monto de la Factura
₲ 7.062.399.998
Nro. de Orden de Pago
20208055
Fecha de Orden de Pago
05-11-2020
Fecha Emisión Cheque
18-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.652.267.169
IVA
₲ 642.036.363
Retención DNCP
₲ 24.911.011
Retención IVA
₲ 192.610.909
Retención Renta
₲ 192.610.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
8093
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192703
Monto Contrato
₲ 35.311.999.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.311.999.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.656.244.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357573
Nombre de la Licitación
Lp1544_2019 Adquisición de Vehículos Especiales para la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande