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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005275
Monto de la Factura
₲ 19.757.550
Nro. de Orden de Pago
20219285
Fecha de Orden de Pago
10-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.712.106
IVA
₲ 1.796.141

Retención DNCP
₲ 69.690
Retención IVA
₲ 538.842
Retención Renta
₲ 538.842
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 898.070
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
8037
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192243
Monto Contrato
₲ 1.548.078.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.545.402.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.385.410.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande