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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014312
Monto de la Factura
₲ 81.875.358
Nro. de Orden de Pago
2554
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.861.977
IVA
₲ 7.443.214

Retención DNCP
₲ 291.774
Retención IVA
₲ 2.232.964
Retención Renta
₲ 1.488.643
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
LP-27003-14-92679
Monto Contrato
₲ 202.278.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.278.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.362.905

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274013
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Anual de Bienes Patrimoniales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah