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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0044192
Monto de la Factura
₲ 37.066.366
Nro. de Orden de Pago
2357
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.238.979
IVA
₲ 3.368.669

Retención DNCP
₲ 132.052
Retención IVA
₲ 1.010.601
Retención Renta
₲ 673.734
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
LP-27003-14-93811
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 748.862.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 713.225.901

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274105
Nombre de la Licitación
Servicio de Informes Confidenciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah