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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0004456
Monto de la Factura
₲ 28.389.116
Nro. de Orden de Pago
2000014944
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.740.482
IVA
₲ 2.580.829

Retención DNCP
₲ 100.136
Retención IVA
₲ 774.249
Retención Renta
₲ 774.249
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
101-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198668
Monto Contrato
₲ 12.578.091.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.817.740.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.363.795.579

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370889
Nombre de la Licitación
LPN SBE 125-19 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips