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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021426
Monto de la Factura
₲ 194.877.800
Nro. de Orden de Pago
1500000666
Fecha de Orden de Pago
11-08-2022
Fecha Emisión Cheque
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.388.869
IVA
₲ 17.716.164

Retención DNCP
₲ 687.387
Retención IVA
₲ 5.314.849
Retención Renta
₲ 5.314.849
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
350-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-208190
Monto Contrato
₲ 4.420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.658.431.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.445.776.935

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392312
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 125-20 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips