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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000165
Monto de la Factura
₲ 231.784.800
Nro. de Orden de Pago
2000024810
Fecha de Orden de Pago
08-07-2024
Fecha Emisión Cheque
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.120.032
IVA
₲ 21.071.346

Retención DNCP
₲ 817.568
Retención IVA
₲ 6.321.404
Retención Renta
₲ 6.321.404
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
350-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-208190
Monto Contrato
₲ 4.420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.658.431.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.445.776.935

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392312
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 125-20 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips