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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001527
Monto de la Factura
₲ 38.939.200
Nro. de Orden de Pago
2000022740
Fecha de Orden de Pago
29-01-2024
Fecha Emisión Cheque
29-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.677.895
IVA
₲ 3.539.927
Retención DNCP
₲ 137.349
Retención IVA
₲ 1.061.978
Retención Renta
₲ 1.061.978
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
99-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200175
Monto Contrato
₲ 5.438.388.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.679.603.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.542.547.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370889
Nombre de la Licitación
LPN SBE 125-19 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips