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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0011034
Monto de la Factura
₲ 29.135.235
Nro. de Orden de Pago
2000012694
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.443.273
IVA
₲ 2.648.658

Retención DNCP
₲ 102.768
Retención IVA
₲ 794.597
Retención Renta
₲ 794.597
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
100/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198662
Monto Contrato
₲ 896.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 911.512.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 858.578.389

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370889
Nombre de la Licitación
LPN SBE 125-19 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips