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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000081
Monto de la Factura
₲ 149.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000023821
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.083.696
IVA
₲ 7.095.238

Retención DNCP
₲ 550.590
Retención IVA
₲ 2.128.571
Retención Renta
₲ 4.257.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.980.000

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198810
Monto Contrato
₲ 5.830.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.614.879.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.195.426.312

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips