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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 21.336.120
Nro. de Orden de Pago
2000026027
Fecha de Orden de Pago
14-10-2024
Fecha Emisión Cheque
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.276.067
IVA
₲ 1.016.006
Retención DNCP
₲ 78.842
Retención IVA
₲ 304.802
Retención Renta
₲ 609.603
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.066.806
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
151/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-200471
Monto Contrato
₲ 423.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.456.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.474.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips