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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035017
Monto de la Factura
₲ 26.424.320
Nro. de Orden de Pago
2000015129
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.194.205
IVA
₲ 1.258.301
Retención DNCP
₲ 97.644
Retención IVA
₲ 377.490
Retención Renta
₲ 754.981
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
351/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198811
Monto Contrato
₲ 355.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.998.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.560.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips