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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-015-0006211
Monto de la Factura
₲ 17.505.128
Nro. de Orden de Pago
2000019339
Fecha de Orden de Pago
31-03-2023
Fecha Emisión Cheque
31-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.690.222
IVA
₲ 833.578

Retención DNCP
₲ 64.686
Retención IVA
₲ 250.073
Retención Renta
₲ 500.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
474/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-198808
Monto Contrato
₲ 6.279.302.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.481.677.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.126.338.945

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips